明升体育深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021年度业绩快报公告
明升体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
注:以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2021年年度报告中披露的数据为准。
报告期内,公司实现营业收入82,868.79万元,较上年同期增长72.85%;归属于母公司所有者的净利润20,656.39万元,较上年同期增长86.47%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16,622.77万元,较上年同期增长70.06%。报告期内公司主要业绩较上年同期较大增长主要系:公司持续深化市场开拓,加强渠道管理,加速入院,进一步加大新产品、新技术的研发投入,不断优化产品性能,带动公司销售收入实现较快增长。公司持续加强精益化生产管理,产能不断释放,规模效应带来生产制造环节的降本增效,同时公司加强成本费用管控,盈利能力稳中有升。
报告期末,公司财务状况良好,总资产额为201,250.49万元,较本报告年初增长241.85%。
1、营业总收入较上年同期增长72.85%,主要系公司规模不断扩大,各产品线较上年同期均有不同程度增长,其中国内冠脉产品较上年同期增长110.43%,国内外周产品较上年同期增长80.95%。
2、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长分别为85.26%、81.78%、86.47%、70.06%,主要系报告期内公司营业收入增长以及暂时闲置募集资金进行现金管理的理财收益共同影响带来的利润增加。
3、总资产较本报告期初增长241.85%,主要系报告期内公司首次公开发行股票,收到募集资金。
4、归属于母公司的所有者权益较本报告期初增长286.62%,主要系报告期内公司首次公开发行股票的募集资金到位以及营业利润增长带来的未分配利润增加。
5、股本较本报告期初增长33.34%,主要系报告期内公司首次公开发行1,667万股股票,公司股本增加。
6明升体育、基本每股收益较上年同期增长39.55%和归属于母公司所有者的每股净资产较本报告期初增长189.90%,主要系报告期内公司首次公开发行1,667万股股票,公司股本增加及公司净利润增长。
本次业绩快报披露的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为16,622.77万元明升体育,与公司于2022年1月28日披露的2021年年度业绩预告下限17,000万元有差异,主要原因系前次业绩预告时将股份支付划分为非经常性损益。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益(2008)》规定,股份支付不属于非经常性损益。本次业绩快报该项财务指标未超出前次业绩预告下限20%,不存在重大差异。
本公司虽不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素,但本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载明升体育、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2021年度财务报吿审计机构。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站()披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-029)。
近日,公司收到立信会计师事务所发来的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年度签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下:
立信会计师事务所原指派张松柏先生作为项目合伙人及签字注册会计师,林雯英女士作为签字注册会计师为公司提供 2021年度审计服务。鉴于原签字注册会计师林雯英女士工作调整,为按时完成公司2021年度审计工作,经立信会计师事务所安排,新增夏洋洋先生作为签字注册会计师,继续完成公司2021年度财务报告审计以及内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计以及内部控制审计签字注册会计师为张松柏先生及夏洋洋先生。
签字注册会计师夏洋洋先生,于2021年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2021年开始在立信会计师事务所执业,2020年开始为公司提供审计服务。
签字注册会计师夏洋洋先生为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师夏洋洋先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司2021年度财务报告审计以及内部控制审计工作产生不利影响。